Solo uso mi automóvil para negocios, pero no he mantenido un registro de kilometraje. ¿Cuánto puedo reclamar como una deducción de impuestos sin activar la auditoría?

Estaría dispuesto a apostar que no solo usa su automóvil para los negocios. ¿Alguna vez manejaste al supermercado para comprar comida? ¿Alguna vez manejaste al centro comercial para ir de compras por ti mismo? ¿Alguna vez condujo al teatro para ver una película con amigos? Si respondió “sí” a alguna de estas preguntas, ha recorrido millas personales en algún momento.

La razón por la que menciono esto es porque en su declaración de impuestos (probablemente en su Anexo C o en el Formulario 4562) probablemente tendrá que informar el total de millas recorridas, las millas de viaje y las millas de negocios. Si intenta afirmar que todas sus millas recorridas están relacionadas con el negocio, eso definitivamente llamará la atención de la mayoría de los auditores. Además, si un agente del IRS estuviera revisando su declaración, probablemente vería el tipo de trabajo que realiza (al ver su propia descripción o el código NAICS que ha incluido en su Anexo C) y ver si toda esa conducción tiene sentido, dada tu profesión.

En la medida en que puede informar antes de que desencadene una auditoría, no hay una respuesta simple: todo depende del contexto. Por ejemplo, tomemos dos contribuyentes. Una es una persona soltera sin dependientes que viaja a los hogares de las personas para reparar sus aires acondicionados. La segunda persona es una madre soltera con 3 hijos entre las edades de 7 y 12 años que conduce su propio vehículo para su servicio de entrega de flores. Si bien puede parecer razonable que la primera persona reclame el 80% de todas las millas están relacionadas con el negocio, será mucho más difícil reclamar eso para la segunda persona. ¿Por qué? Porque una persona razonable se imaginaría que el padre soltero tendría que conducir a sus hijos por todas partes (millas personales no deducibles) y hacer muchos recados más personales que la primera persona.

Aquí están las cosas que debes tener en cuenta:

1. Demasiadas millas de manejo dada su profesión y lugar de residencia.

2. Números de millaje reportados que son demasiado redondos.

No te preocupes por eso. Lo más probable es que no te ayude.

NO otras deducciones. W2 empleado?

Esto se informaría en el formulario 2106, que es un cronograma con deducciones limitadas al 2% de agi y la capacidad de detallar. Suponga 10k en millas comerciales (recuerde que conducir hacia y desde el trabajo NO es deducible) e ingresos de 50k. 10k millas son alrededor de $ 5,750 – $ 1000 (2% de 50k) o una deducción de 4750. La deducción estándar es 6300 este año, por lo tanto, no hay beneficio.

Se requiere el registro de millas para la deducción.

Quiero hacerme eco de algunos de los consejos dados en este hilo: una de las principales señales de alerta para una auditoría del IRS es reclamar el 100% de sus millas como negocio. Simplemente nunca sucede.

Aquí hay información que debería ayudar: Lo que busca el IRS en los registros de kilometraje

Trabajo allí, pero también recomendaría dar la versión gratuita de Mileage Tracking App | Registro de kilometraje automático, fácil e inteligente | MileIQ un tiro. Puede realizar un seguimiento de 40 unidades por mes y, si es algo que tiene sentido para usted y su negocio, considere actualizar.

Dependiendo de su trabajo, incluso puede cancelar el costo del software como un gasto comercial.

En caso de que su facturación sea inferior a un crore, puede reclamar el 8% de la facturación como su ingreso (y calcular el impuesto al respecto después de la deducción de Chatper VI A). En tal caso, se supone que se le han otorgado todos los gastos, incluidos la depreciación y otros gastos (como gasolina, salarios del conductor, mantenimiento, etc. en su automóvil)


En caso de que la facturación de su negocio supere un crore, puede estimar la distancia habitual que viaja por trabajo, como 250 días y la distancia entre la oficina y el hogar es de 20 kms por trayecto, por lo que un total de 250 x 2 x 20 = 10000 kms, más algunos viaje de trabajo ad hoc a clientes tal vez otros 2000 kms. por lo tanto, este porcentaje puede ser tan bajo como 10% o tan alto como 90% de su distancia total, según el caso. Es posible que solo necesite dar una estimación aproximada en caso de auditoría.


Como no desea iniciar la auditoría, le recomiendo que alrededor del 40-50% sean suficientes como gastos comerciales. pero luego considere los hechos del caso antes de reclamar dichos gastos.

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