Cómo hacer mi declaración de impuestos por pérdidas de una compañía extranjera en la que invertí

Carl Heintz,

Soy residente fiscal de los EE. UU. E invertí alrededor de $ 25,000 en una startup de software alemana que también tiene otros propietarios. La compañía se incorpora como GmbH & Co KG, que a los efectos del impuesto sobre la renta de los Estados Unidos puede tratarse como una corporación (tipo S o C) o una sociedad al presentar el Formulario 8832 del IRS. La compañía escribió una pérdida de aproximadamente $ 12,000 en 2015 (libros recién cerrados). Para mí, esta es una inversión de riesgo de alto riesgo, por lo que espero que la empresa quiebre o se venda a largo plazo, pero no espero que pague dividendos regulares. Según la legislación fiscal alemana, las ganancias y pérdidas de GmbH & Co KG están sujetas a impuestos como ingresos personales, de forma similar a una sociedad o corporación S-Type en los EE. UU.

Aquí está mi comprensión actual de lo que debo hacer en cuanto a impuestos:

  • Presente una declaración de impuestos alemana que enumere $ 12,000 como pérdida comercial.
  • Presente el Formulario 8832 del IRS declarando cómo quiero que se trate a la empresa.
  • Declare la pérdida operativa del negocio en la declaración de impuestos de EE. UU. SOLAMENTE si elijo S-Type o Partnership; de lo contrario, ignórelo en mi declaración de impuestos hasta que se venda la compañía.

Mis preguntas:

  1. ¿Estás de acuerdo con mi evaluación?
  2. ¿Recomendaría que clasifique a la empresa como una sociedad, S Corp o C Corp?

¡Muchas gracias!

No dice cómo invirtió en esta empresa; sociedad, S-Corporation, C-Corp o?

Si invirtió como una C Corp, no se reconocerán pérdidas hasta que venda las acciones.

Si invirtió como una sociedad o S-Corp, recibirá un formulario K-1.

Si nada de esto parece tener sentido para usted, o no está seguro de lo que hizo, entonces realmente necesita ver un CPA o EA para preparar sus impuestos, lo cual es realmente una buena idea, pase lo que pase.

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