¿Alguien puede ayudarme con la presentación de ITR?

Para cargar ITR, siga los pasos a continuación:

  1. Descargue el software de preparación ITR para el año de evaluación relevante en su PC / computadora portátil desde la página “Descargas” .
  2. Prepare la Declaración utilizando el Software descargado. Reúna toda la información sobre sus ingresos, pagos de impuestos, deducciones, etc. Complete previamente los datos personales y los pagos de impuestos / TDS haciendo clic en el botón “Pre-llenar”. Compare con la información que tiene para asegurarse de que no quede nada. Ingrese todos los datos y haga clic en ‘Calcular’ para calcular el pasivo por impuestos e intereses y la cifra final de reembolso o impuesto a pagar. en horario apropiado. Repita el paso anterior para que el impuesto a pagar se convierta en cero Genere y guarde los datos de la Declaración del Impuesto sobre la Renta en formato XML en la ruta / lugar deseado en su PC / Laptop.
  3. Inicie sesión en el sitio web de presentación electrónica con identificación de usuario, contraseña, fecha de nacimiento / fecha de incorporación e ingrese el código Captcha.
  4. Vaya a e-File y haga clic en “Subir Volver” .
  5. Seleccione el ITR apropiado, el año de evaluación y el archivo XML previamente guardado en el Paso 2 (usando el botón Examinar).
  6. Cargue el Certificado de firma digital (DSC), si corresponde. Asegúrese de que el DSC esté registrado con e-Filing.
  7. Haga clic en el botón ” Enviar” .
  8. En el envío exitoso, se mostraría ITR-V (si no se usa DSC). Haga clic en el enlace y descargue el ITR-V. ITR-V también se enviará al correo electrónico registrado. Si ITR se carga con DSC, el proceso de devolución de archivos se ha completado.
    O
    La devolución no se carga con DSC, el formulario ITR-V debe imprimirse, firmarse y enviarse a CPC dentro de los 120 días a partir de la fecha de presentación electrónica. La devolución se procesará solo al recibir el ITR-V firmado. Verifique sus correos electrónicos / SMS para recibir recordatorios en .non-recibo de ITR-V.

El proceso de devolución del impuesto sobre la renta se ha completado ahora.

Prepare y envíe ITR en línea

Para preparar y enviar ITR en línea, siga los pasos a continuación:

  1. Inicie sesión en el sitio web de archivos electrónicos con identificación de usuario, contraseña, fecha de nacimiento / fecha de incorporación y Captcha.
  2. Vaya a e-File y haga clic en “Preparar y enviar ITR en línea”. Solo los ITR 1 y 4S se pueden completar en línea
  3. Seleccione el Formulario de declaración de impuestos sobre la renta ITR 1 / ITR 4S y el Año de evaluación.
  4. Complete los detalles y haga clic en el botón “Enviar” .
  5. Cargue el Certificado de firma digital (DSC), si corresponde. Asegúrese de que el DSC esté registrado con e-Filing.
  6. Haga clic en el botón “Enviar” .
  7. En el envío exitoso, se mostraría ITR-V (si no se usa DSC). Haga clic en el enlace y descargue el ITR-V. ITR-V también se enviará al correo electrónico registrado. Si ITR se carga con DSC, el proceso de devolución de archivos se ha completado.
    O
    La devolución no se carga con DSC, el formulario ITR-V debe imprimirse, firmarse y enviarse a CPC dentro de los 120 días a partir de la fecha de presentación electrónica. La devolución se procesará solo al recibir el ITR-V firmado. Verifique sus correos electrónicos / SMS para recibir recordatorios en .non-recibo de ITR-V.

El primer paso para presentar declaraciones de impuestos como individuo asalariado es obtener su Formulario 16 de su empleador. Eche un vistazo aquí para saber qué es el Formulario 16 antes de continuar. Es obligación del empleador proporcionar un Formulario 16 a todos los empleados.

En la rara posibilidad de que su empleador no le haya proporcionado un Formulario 16, no tema; aún puede enviar su ITR por correo electrónico. ¡LegalRaasta te muestra cómo!

Su Formulario 16 es básicamente un Certificado TDS que enumera sus Ingresos Gravables y TDS. Todavía puede calcular eso sin el Formulario-16. Así es como lo haces:

  1. Recoja sus recibos de sueldo y calcule su ingreso gravable
  2. Su crédito fiscal / 26-AS lo ayudará a encontrar el impuesto exacto deducido
  3. ¿Alquiler? No pierda HRA si es elegible
  4. Reclama tus deducciones
  5. Ingresos de otras fuentes
  6. Pague impuestos adicionales si es necesario
  7. Finalmente, presente su declaración de impuestos

1. Recoja sus recibos de sueldo y calcule sus ingresos imponibles
Reúna el salario neto de todos los recibos de sueldo que recibió de su empleador en el año financiero.

Si ha cambiado uno o más trabajos en un año financiero, asegúrese de incluir recibos de sueldo de todos los empleadores para los que trabajó en el año.

2. Su crédito fiscal / 26-AS lo ayudará a encontrar el impuesto exacto deducido
Calcule TDS en línea deducido por su empleador durante el año y haga coincidir la cantidad mencionada en su Formulario 26AS.

Si observa una discrepancia en la cantidad de TDS realmente deducida y la cantidad que se supone que debe deducirse, comuníquese con su empleador de inmediato y solicite que rectifiquen el error.

3. Alquiler? No pierda HRA si es elegible
Muchos empleados tienen un componente de Subsidio de alquiler de vivienda (HRA) en su salario. Para reclamar la deducción de HRA, debe enviar sus recibos de alquiler a su departamento de nómina por adelantado.

Si no ha enviado los recibos a su empleador, siempre puede reclamarlos durante la presentación. Si no está seguro de cómo calcular la HRA.

4. Reclama tus deducciones
Varias inversiones son deducibles de impuestos. Mantenga sus documentos de inversión a mano y calcule los montos elegibles para la deducción en las secciones 80C (Seguro de vida, Fondo de previsión para empleados, Fondo de previsión pública, etc.), 80D (Prima de seguro médico), 80E (Interés en préstamo educativo), etc.

Al reclamar la deducción por el Fondo de Previsión, asegúrese de reclamar solo su contribución al PF, y no la contribución de sus empleadores.

5. Ingresos de otras fuentes
Si obtiene un ingreso de cualquier fuente que no sea su trabajo asalariado, no olvide incluirlo en el ingreso imponible. Dichas fuentes de ingresos pueden incluir intereses ganados por depósitos fijos, ingresos por alquiler de propiedades de su propiedad, etc.

6. Pague impuestos adicionales si es necesario
Si encuentra que el impuesto total pagado por usted en el año financiero es menor de lo que realmente se paga según el Formulario 26AS, pague la variación en línea.

7. Finalmente, presente su declaración de impuestos en línea
Una vez que se haya asegurado de que los impuestos pagados por usted coincidan con los impuestos que debe pagar, presente sus declaraciones en línea. LegalRaasta es la forma más fácil de presentar electrónicamente sus declaraciones de impuestos en línea.

Presentar ITR no es ciencia de cohetes, pero debe comprender qué tipo de ingresos tiene: ingresos de salario u otros ingresos como ingresos de ganancias de capital.

Si solo tiene ingresos salariales, obtendrá el Formulario 16 y la mayoría de los sitios como Cleartax, H & R solo le pedirá que cargue el Formulario 16 y presente el ITR de forma gratuita o por una cantidad mínima.

Si desea presentar el ITR usted mismo, debe dedicar un tiempo a comprender el proceso del impuesto sobre la renta.

Nuestro artículo Presentación de ITR: video sobre los pasos para archivar ITR, formas de archivar, documentos necesarios explica el proceso.

Si no tiene ningún conocimiento para presentar ITR a través del gobierno. portal ya que conduce a muchas formalidades legales llenas de complejidades.

En lugar de pasar por el Gobierno. portal, puede tomar la ayuda de portales en línea para presentar su ITR. Le facilitan el archivo de ITR en línea siguiendo unos sencillos pasos.

Hola,

Bueno, hay muchos sitios web que puede consultar para archivar.

Pero si me estás pidiendo ayuda, entonces no lo hago. Puedes probar con algunos otros quoranes que podrían ayudarte.

Hago consulta.

Espero que esto haya sido útil.

Saludos,

Aditya

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