¿Se aplica el GST a un profesional independiente cuyo cliente es estadounidense?

No se requiere registro GST. Lea a continuación 3 reglas.

Suministro nominal cero

Las disposiciones contenidas en la sección 16 se analizan de la siguiente manera:

Suministro con calificación cero significa cualquiera de los siguientes suministros imponibles de bienes y / o servicios, a saber:

(a) Exportación de bienes y / o servicios; o

(b) Suministro de bienes y / o servicios a un desarrollador de SEZ o una unidad de SEZ.

“Exportación de servicios” como se define en la Sección 2 (6) de la Ley IGST, 2017 significa

el suministro de cualquier servicio, cuando –

1. el proveedor del servicio se encuentra en India;

2. el destinatario del servicio se encuentra fuera de la India;

3. el lugar de suministro del servicio está fuera de la India;

4. el pago por dicho servicio ha sido recibido por el proveedor del servicio en divisas convertibles ; y

5. el proveedor del servicio y el destinatario del servicio no son simplemente establecimientos de una persona distinta de acuerdo con la Explicación 1 en la sección 8;

6. Explicación 1.— Para los propósitos de esta Ley, cuando una persona tiene, –

• un establecimiento en India y cualquier otro establecimiento fuera de India;

• un establecimiento en un estado o territorio de la Unión y cualquier otro establecimiento fuera de ese

Estado; o

• un establecimiento en un Estado o territorio de la Unión y cualquier otro establecimiento que sea un negocio vertical registrado en ese Estado o territorio de la Unión, entonces dichos establecimientos serán tratados como establecimientos de personas distintas.

Sección 23: “Personas no responsables del registro” (Ley CGST, 2017)

Disposiciones bajo la Sección 23 de la Ley del Impuesto Central de Bienes y Servicios (CGST), 2017, relacionadas con

Las “Personas que no son responsables del registro” son las siguientes:

(1) Las siguientes personas no estarán sujetas a registro, a saber: –

(a) cualquier persona que se dedique exclusivamente al negocio de suministrar bienes o servicios, o ambos, que no estén sujetos a impuestos o que estén totalmente exentos de impuestos de conformidad con esta Ley o con la Ley de Impuestos Integrados a los Bienes y Servicios;

(b) un agricultor, en la medida de la oferta de productos del cultivo de la tierra.

(2) El Gobierno puede, por recomendación del Consejo, mediante notificación, especificar el

categoría de personas que pueden estar exentas de obtener el registro en virtud de esta Ley.

Resumen: La exportación de servicios (la ganancia debe venir en una cuenta bancaria en $$) es un suministro de calificación cero. Por lo tanto, de acuerdo con la sección 23, no se requiere que la persona con suministro nominal cero (exportación de servicios) se registre bajo GST.

Ver también

1)

Si no cobra IGST o toma crédito de entrada, no es necesario registrarse. https://t.co/2hkoBmq7Nk

– [correo electrónico protegido] (@askGST_GoI) 6 de julio de 2017

2)

No necesita registrarse y puede exportar sin IGST, pero no podrá tomar crédito de entrada o reclamar su reembolso si no está registrado.

– [correo electrónico protegido] (@askGST_GoI) 9 de julio de 2017

3)

De los hechos declarados, parece que no se requiere registro. https://t.co/3s8wY38F44

– [correo electrónico protegido] (@askGST_GoI) 3 de septiembre de 2017

4)

Si no se requiere ITC, no es obligatorio

– [correo electrónico protegido] (@askGST_GoI) 9 de julio de 2017

5)

El lugar de suministro estaría fuera de la India y no se pagaría GST. https://t.co/NZcuS89P5e

– [correo electrónico protegido] (@askGST_GoI) 13 de agosto de 2017

6)

Si el receptor del servicio está en India, GST se paga bajo RCM. Si el receptor está fuera de la India, no se paga GST. Https://t.co/UKqsbMQbMD

– [correo electrónico protegido] (@askGST_GoI) 26 de julio de 2017

7)

La exportación de servicios es cero. https://t.co/M9Y3bbrLKe

– [correo electrónico protegido] (@askGST_GoI) 2 de agosto de 2017

  • Si está prestando servicios fuera de su estado o fuera de la India, se considera un suministro interestatal.
  • A medida que desarrolla un software de la India para un cliente que vive fuera de la India, se considera como exportación de servicios (se deben cumplir las condiciones para la exportación del servicio que se explica en el siguiente punto) y se considerará como suministro con calificación cero.
  • Para la determinación de la exportación de servicios se deben cumplir las siguientes condiciones:
    1. el proveedor de servicios se encuentra en India;
    2. el destinatario del servicio se encuentra fuera de la India;
    3. el lugar de suministro del servicio está fuera de la India;
    4. el pago por dicho servicio ha sido recibido por el proveedor del servicio en divisas convertibles; y
    5. el proveedor del servicio y el destinatario del servicio no son simplemente el establecimiento de una persona distinta, es decir, no deberían estar relacionados entre sí.
    • Espero que cumpla con todas las condiciones mencionadas anteriormente y, en ese caso, su servicio se considerará como exportación de servicio, que es un suministro con calificación cero.
    • En este caso, debe registrarse en GST ya que proporciona suministros imponibles con tasa cero y GST se aplicará a usted incluso si sus suministros no superan los 20 lakh, que es el límite de registro en GST.
    • Por lo tanto, debe seguir GST para obtener los servicios prestados por usted.

    Nota : Edité esta respuesta después de aclarar los detalles sobre la oferta de calificación cero dada por el gobierno.

    Como se aclaró en CBEC & Department Export of Services = Inter State Supply, por lo que incluso $ 1 de ingresos del cliente extranjero requerirá registrarse para GST. Y NO se aplica el límite de umbral en este caso.

    Soy un exportador de servicios. Todas las exportaciones de servicios son ventas de tasa cero, pero se debe pagar el 18% o el impuesto correspondiente, suponiendo que la cantidad que recibió es 100% o cantidad bruta.

    Este pago de impuestos se reembolsará (hasta el 90% del monto del reembolso) en la ruta automática dentro de los 7 días posteriores a la presentación de la devolución. El 10% restante se reembolsará después de la evaluación manual de su archivo.

    Para evitar este acoso de Pago y reembolso, el Gobierno no ha permitido el pago de impuestos si la Carta de compromiso (si el volumen de negocios de Forex es> 1Cr y algunas disposiciones) o si usted presenta un bono corriente equivalente al monto de la obligación tributaria en un momento determinado antes de la realización bancaria.

    He optado por el segundo método de derivación, sin pago de impuestos. Seguramente puedo ayudar a mis compañeros, si necesitan algún documento o si necesitan ayuda en el proceso de documentación.

    Su exportación de servicios y fuera del ámbito de GST en la India.

    Es posible que aún tenga que ver a su CA y validar su situación exacta antes de decidir si necesita un registro de GST o no. Este no es un problema que deba decidirse en Quora.

    ¡Los mejores deseos!

    No, no importa

    Una cosa más es que puede unirse al grupo de compañeros independientes en Facebook para obtener clientes potenciales del proyecto y convertir esos clientes potenciales en el proyecto

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