Es muy sencillo.
Simplemente inicie sesión en el sistema de llenado electrónico de IVA.
Ingrese los detalles de inicio de sesión del iva.
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En la página principal, haga clic en E-Varadhi (IVA / COT) y luego haga clic en entrada y actualización.
Seleccione impuesto peroide y mes.
Luego comience a ingresar los datos y finalmente haga clic en el botón Subit y haga clic en Imprimir.
(Antes de completar la declaración, haga un resumen de las ventas y compras realizadas durante el mes con las tasas impositivas respectivas.
Verifique si hay 2% de CST en ventas o compras para emitir o recibir formularios c, y se ha realizado el pago del iva antes de completar la devolución.
Para la verificación cruzada de si los datos ingresados en la declaración del IVA son correctos, ingrese los datos en el pase Eu, que estarán disponibles en la página principal del inicio de sesión del iva)
Pero no será útil con esta respuesta ya que GST llegará desde el 1 de julio.