Es la primera vez que presento un 1099. ¿Cómo lo hago?

Recibió un 1099-MISC de alguien que le pagó por el trabajo que hizo el año pasado.

Debe declarar los ingresos en su declaración de impuestos personal y debe pagar tanto el impuesto sobre la renta como el impuesto sobre el trabajo por cuenta propia (Seguro Social / Medicare) sobre este ingreso. Aquí están los detalles:

¿Qué hago con el formulario 1099-MISC que recibí?

Se utiliza un formulario 1099-MISC para informar los montos pagados a los no empleados (contratistas independientes y otras empresas a quienes se hacen los pagos).

Los no empleados reciben un 1099-MISC cada año al mismo tiempo que los empleados reciben los formularios W-2, es decir, a fines de enero, por lo que la información puede incluirse en la declaración de impuestos del beneficiario.

Si está haciendo su propia declaración de impuestos utilizando un programa de software de impuestos, se le preguntará si tiene algún ingreso de 1099. En este punto, puede incluir la información del formulario que recibió.

Si quiere que un preparador de impuestos haga su declaración personal, entregue el formulario a su preparador junto con sus otros documentos.

¿Tengo que pagar impuestos de Seguro Social y Médico sobre el ingreso de 1099?

Si. Todos los contribuyentes de los Estados Unidos deben pagar los impuestos del Seguro Social y Medicare sobre sus ingresos. Para las personas que trabajan por cuenta propia, estos impuestos se denominan impuestos de trabajo por cuenta propia. Los impuestos de trabajo por cuenta propia se calculan en la declaración de impuestos federales sobre la renta del individuo en función de los ingresos netos de la empresa.

¿Cómo incluyo el ingreso 1099 en mi declaración de impuestos?

La forma en que declara los ingresos de 1099-MISC en su declaración de impuestos depende del tipo de negocio que posea.

Si usted es un propietario único o un propietario de LLC de un solo miembro, usted reporta 1099 ingresos en el Anexo C – Ganancias o Pérdidas de negocios. Cuando completa el Anexo C, informa todos los ingresos y gastos comerciales. Informar los gastos comerciales, como los honorarios pagados a los profesionales, las compras de suministros o equipos comerciales y los gastos de la oficina comercial, reducen los ingresos netos de su negocio.

El ingreso neto de su Anexo C se incluye en la Línea 12 de su declaración de impuestos sobre el ingreso personal junto con todas las demás fuentes de ingresos, incluidos los ingresos como empleado y los ingresos por inversiones. Sus impuestos sobre la renta personal están determinados por su ingreso bruto total ajustado.

¿Por qué no se deducen los impuestos de mis ingresos 1099-MISC?

Los empleadores no están obligados a retener los impuestos federales sobre la renta de los no empleados, excepto en las circunstancias específicas que se analizan a continuación (como retención adicional). Los empleadores tampoco retienen los impuestos del Seguro Social y Medicare de los no empleados.

¿Tengo que pagar impuestos sobre el trabajo por cuenta propia en el ingreso 1099 si tengo impuestos FICA retenidos del ingreso laboral?

Sí, si tiene 10099 ingresos, se considera que trabaja por cuenta propia, y deberá pagar impuestos de trabajo por cuenta propia (impuestos del Seguro Social y Medicare) sobre este ingreso. Esto es cierto incluso si no presenta un Anexo C.

Los salarios imponibles del Seguro Social tienen un tope máximo cada año. Primero, se consideran los salarios del empleo, luego el ingreso del trabajo por cuenta propia, hasta que se alcanza el nivel de ingreso imponible máximo anual.

No hay un máximo en los impuestos de Medicare, por lo que todos los ingresos por empleo y trabajo por cuenta propia están sujetos al impuesto de Medicare. Lea más sobre la combinación de los impuestos sobre el trabajo por cuenta propia y los impuestos FICA.

¿Por qué se retuvo el impuesto sobre la renta de mis ingresos 1099-MISC?

En la mayoría de los casos, no se retienen impuestos federales sobre la renta de los no empleados. Pero hay una circunstancia en la que el IRS requiere una retención adicional. En este caso, si el no empleado no ha proporcionado un número de identificación de contribuyente o si la identificación del contribuyente falta o no es válida, el IRS envía un aviso al beneficiario solicitando que comience la retención adicional.

No presentas un 1099. La compañía que te pagó sí.

Usted presenta una declaración de impuestos sobre la renta 1040 y utiliza el Anexo C para contabilizar el 1099. También debe pagar la seguridad social, los impuestos de Medicare y los impuestos estatales sobre el monto.

Probablemente usaría el Anexo C para informar los ingresos del trabajo por cuenta propia y el Anexo SE para calcular el impuesto sobre el trabajo por cuenta propia. Casi todos los productos de software de impuestos deberían poder manejar esto.

Si está utilizando la versión de escritorio de turbotax, le preguntará si tiene algún ingreso de 1099 y lo guiará a través del proceso de ingreso junto con sugerirle que podría informar algunas deducciones por gastos comerciales que podrían estar relacionados. Sin embargo, no creo que la versión gratuita en línea de turbotax maneje 1099’s,

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